Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens resultat uppgick till -96 mnkr, vilket var 51 mnkr lägre än budgeterat. Resultatet i förhållande till verksamhetens nettokostnader var därmed också negativt.

Foto på regionkontoret utifrån, ingången och framsidan

Det fortsatt negativa resultatet förklaras bland annat av ökade kostnader för egen personal samt inflationseffekter, samtidigt som pensionskostnaderna har återgått till mer normala nivåer och kostnaderna för inhyrd personal har minskat.

Verksamhetens intäkter uppgick till 1 947 mnkr. Jämfört med föregående år ökade intäkterna med 9,1 procent. Intäkter för patientavgifter uppgick till 135 mnkr vilket är en minskning med 8 mnkr jämfört med föregående år. Detta förklaras i huvudsak av tillfällig produktionsminskning under införandeperioden av det nya vårdsystemet Cosmic. Verksamhetens kostnader låg i nivå med föregående år och uppgick till 14 240 mnkr. Verksamhetens nettokostnader minskade med 1,3 procent.

Resultatutveckling, mnkr 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Verksamhetens intäkter 1 947 1 786 1 884 2 057 2 297 1 864
- Förändring (%) 9,1 - 5,2 -8,4 -10,4 23,3 15,1
Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar -14 240 -14 241 -13 659 -12 471 -12 443 -11 454
- Förändring (%) 0,0 4,3 9,5 0,2 8,6 2,4
Verksamhetens nettokostnader -12 293 -12 455 -11 775 -10 414 -10 146 -9 590
- Förändring (%) -1,3 5,8 13,1 2,6 5,8 0,3
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 12 197 12 009 11 413 10 906 10 400 9 920
- Förändring (%) 1,6 5,2 4,7 4,9 4,8 4,7
Verksamhetens resultat -96 -446 -362 492 254 330
Finansnetto -99 399 48 -612 1 081 127
Årets resultat -195 -47 -314 -120 1 335 457
Resultat i förhållande till nettokostnaden (%) -1,6 -0,4 -2,7 -1,2 13,2 4,8